增值稅申報表填錯不影響稅額 增值稅申報表填錯怎么辦

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增值稅納稅申報表是增值稅一般納稅人在納稅申報時 , 必須同時附列《發票領用存月報表》、《增值稅(專用/普通)發票使用明細表》、《增值稅(專用發票/收購憑證/運輸發票)抵扣明細表》

先打電話到申報大廳要求作廢
然后再重新填一張表二和申報表過去修改一下,免得大廳里給你錄入進去并開了稅票,這樣的話就只能在下一個月再麻煩了 。像這樣的問題打電話給國稅大廳就可以得到解決辦法
【增值稅申報表填錯不影響稅額 增值稅申報表填錯怎么辦】最后的申報交納數一定要和報表中增值稅應交明細表的應交稅額相符才行

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